【招标信用】天津市滨海新区残疾人联合会部门2026年部门预算
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基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 天津市滨海新区残疾人联合会 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 天津市滨海新区残疾人联合会部门2026年部门预算 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
天津市滨海新区残疾人联合会部门2026年部门预算目 录第一部分 概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分 2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释第四部分 2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分 概况一、主要职责(一)贯彻实施有关残疾人事业的法规、政策及规划。(二)落实残疾人社会保障和服务措施;开展残疾人就业安置、职业指导及服务;组织实施全区分散按比例安排残疾人就业工作。(三)组织实施残疾人教育和职业培训规划,组织残疾人开展文化、艺术、体育工作。(四)组织开展残疾预防工作,普及残疾预防知识;组织残疾鉴定工作,发放与管理《残疾人证》。(五)加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系,协同有关部门开展残疾人法律援助工作,维护残疾人的合法权益;动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人;团结、教育、引导残疾人遵纪守法,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立和乐观进取。(六)指导残疾人基层组织建设,联系、指导各类残疾人社团组织工作。(七)开展国内、国际残疾人事业的交流和合作。(八)承办区委、区政府交办的其他事项和区残疾人工作委员会的日常工作。二、机构设置情况本部门内设 3 个职能处室;下辖 2 个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:1. 天津市滨海新区残疾人联合会本级2. 天津市滨海新区残疾人综合服务中心第二部分 2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 4708.87833 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 363.280899 万元;支出包括:社会保障和就业支出 5072.159229 万元。本部门2026年收支总预算 5072.159229 万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入 5072.159229 万元,与2025年预算相比增加 134.999229 万元,主要原因是残疾儿童康复救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人就业补贴等预算增加 。其中:上年结转结余 363.280899 万元,占 7.16 %;一般公共预算 4708.87833 万元,占 92.84 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算 5072.159229 万元,与2025年预算相比增加 134.999229 万元,主要原因是 残疾儿童康复救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人就业补贴等预算增加 。其中:基本支出 1217.63833 万元,占 24.01 %;项目支出 3854.520899 万元,占 75.99 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算 5072.159229 万元,与2025年预算相比增加 134.999229 万元,主要原因是 残疾儿童康复救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人就业补贴等预算增加 。收入包括:一般公共预算拨款 4708.87833 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 363.280899 万元。2026年财政拨款支出预算 5072.159229 万元,与2025年预算相比增加 134.999229 万元,主要原因是 残疾儿童康复救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人就业补贴等预算增加 。支出包括:社会保障和就业支出 5072.159229 万元。五、关于一般公共预算支出表的说明(一)总体情况本部门2026年一般公共预算支出 5072.159229 万元,与2025年预算相比增加 134.999229 万元,主要原因是残疾儿童康复救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人就业补贴等预算增加 。(二) 具体情况“社会保障和就业支出(类)” 5072.159229 万元,与2025年预算相比增加 134.999229 万元,主要原因是 残疾儿童康复救助经费、精神病人服药住院救助经费、残疾人就业补贴等预算增加 ,其中:“残疾人事业(款)” 5072.159229 万元,包括:“行政运行(项)” 491.128906 万元,主要用于 人员支出、公用支出 ;“一般行政管理事务(项)” 145 万元,主要用于 多种用工人员经费;“机关服务(项)”728.509424万元,主要用于 人员支出、公用支出;残疾人康复(项)”1730.343039万元,主要用于 残疾儿童康复救助、精神残疾人服药住院补助、孤独症儿童康复救助、残疾人免费体检、残疾人基本型辅助器具适配;残疾人就业(项)” 1613.7614万元,主要用于 困难残疾人医疗临时救助、残疾人夏季送凉爽、困难残疾人家庭冬季送温暖、残疾人配发轮椅匹配资金、低保低收入残疾人水电气补贴、残疾人教育经费、促进残疾人就业奖励补贴、残疾人托养服务补贴、低保低收入残疾人家庭区级冬季取暖补贴、残疾人培训经费;残疾人生活和护理补贴(项)” 90 万元,主要用于 低保双残户生活补贴及一户多残家庭残疾人护理补贴;其他残疾人事业支出(项)”273.41646万元,主要用于 《中国残疾人》《三月风》杂志宣传征订费、制发残疾人证耗材费、专门协会工作经费、持证残疾人基本状况调查、残疾人宣传文体经费、机动车操纵辅助装置改造及肢体残疾人C5驾驶证补贴、残疾人意外伤害保险、多种用工人员经费、制发残疾人证耗材费、复查和入户残疾评定工作经费、天津市滨海新区残疾人服务机构监控平台项目、滨海新区残联助力结对地区实施“百村振兴计划”、滨海新区残疾预防行动计划、从业人员培训(孤独症康复专业技术人员规范化培训)、孤独症日活动经费、专门协会工作经费。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出 1217.63833 万元,与2025年预算相比增加 14.03833 万元,主要原因是 人员支出增加 。其中:人员经费 1153.9638 万元,主要包括:人员支出。公用经费 63.67453 万元,主要包括:公用支出。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况:(一)2026年因公出国(境)费安排 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费 。(二)2026年公务用车购置及运行费安排 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车运行费 ;公务用车购置费 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。(三)2026年公务接待费安排 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费本部门2026年天津市滨海新区残疾人联合会本级1家行政单位的机关运行经费预算 41.091626 万元,包括办公费 7.954142 万元、其他交通费用15.7596万元、办公设备购置1万元、其他商品和服务支出8.5万元、邮电费1.2万元、差旅费1.8万元、工会经费4.877884万元。(二)政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算 100.899955 万元,其中:政府采购货物支出 50.899955 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。主要项目是:基本型辅助器具适配 3.899955 万元,残疾人康复服务项目 45 万元,触摸式终端设备项目 1 万元,复印纸 1 万元,天津市滨海新区残疾人服务机构监控平台项目 50 万元。(三)国有资产占用情况截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 轿车2辆 。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。 (四)预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目 45 个,涉及预算金额 3854.520899 万元。第三部分 名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。2.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。3.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。
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