【招标信用】中天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算

所属地区:天津市 发布日期:2026-02-13

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基本信息

地区 天津 天津市 采购单位 天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室
招标代理机构 项目名称 中天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算
采购联系人 *** 采购电话 ***
中天津市滨海新区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况    一、主要职责    负责全区机构编制管理工作    二、机构设置情况    区委编办机关内设  4   个职能处室;下辖  1   个预算单位。    纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:    1.区委编办机关本级 第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  558.94 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入    万元、其他收入 0  万元、上年结转结余 0  万元;支出包括:一般公共服务支出 558.94 万元、公共安全支出    万元,本部门2026年收支总预算  558.94 万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入 558.94 万元,与2025年预算相比减少  11.9  万元,主要原因是  人员减少  。其中:上年结转结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 558.94  万元,占  100 %;政府性基金预算 0 万元,占 0  %;国有资本经营预算 0 万元,占  0 %;财政专户管理资金  0 万元,占  0 %;事业收入  0 万元,占 0  %;事业单位经营收入 0 万元,占 0  %;上级补助收入 0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占 0  %;其他收入  0 万元,占  0 %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算  558.94 万元,与2025年预算相比增加减少  11.9 万元,主要原因是  人员减少  。其中:基本支出 555.94  万元,占  99.5 %;项目支出  3 万元,占 0.5  %;事业单位经营支出 0 万元,占  0 %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 万元,占 0  %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算  558.94 万元,与2025年预算相比减少  11.9  万元,主要原因是   人员减少   。收入包括:一般公共预算拨款 558.94 万元、政府性基金预算拨款  0 万元、国有资本经营预算拨款  0 万元、上年结转 0  万元。2026年财政拨款支出预算  558.94 万元,与2025年预算相比增加减少  11.9  万元,主要原因是   人员减少  。支出包括:一般公共服务支出  558.94  万元、公共安全支出  0  万元。五、关于一般公共预算支出表的说明(一)总体情况本部门2026年一般公共预算支出   558.94   万元,与2025年预算相比增加(减少)  11.9  万元,主要原因是   人员减少  。(二)具体情况1、“基本支出” 555.94 万元,与2025年预算相比减少 11.9  万元,主要原因是  人员减少   ,其中:“人员经费” 508.19 万元,主要用于  人员日常工资、奖金、津贴补贴和社保等支出“公用经费” 47.75万元,主要用于  机构运行。2、“项目支出”3万元,与2025年预算相比无变化。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出  558.94 万元,与2025年预算相比减少 11.9  万元,主要原因是  人员减少  。其中:人员经费 508.19   万元,,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 47.75   万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2025年一般公共预算“三公”经费安排  0.32  万元,与2024年预算相比无变化,具体情况:(一)2025年因公出国(境)费预算   0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  未安排      。(二)2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是    未安排   ;公务用车购置费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)    0万元,主要原因是   未安排  。(三)2025年公务接待费预算  0.32  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 保持一致  。八、关于政府性基金预算支出表的说明    2026年区委编办预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明    2026年区委编办预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费。2026年区委编办等1家行政单位机关运行经费预算 47.75  万元,办公费9万元、印刷费0.5万元、邮电费1.2万元、差旅费1.8万元、维修(护)费0.24万元、公务接待费0.32万元、工会经费5.58万元、其他商品和服务支出10.78万元、其他交通费用17.33万元、资本性支出1万元。(二)政府采购情况。本部门2026年未安排政府采购预算(三)国有资产占用情况。截至2025年底,本部门各单位共有车辆   0  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括   无    。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。(四)预算绩效情况说明。本部门2026年实行绩效目标管理的项目  0  个,涉及预算金额   3  万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。2.本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表。3.本部门2026年财政拨款政府采购预算表为空表。

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