【招标信用】中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2026年部门预算

所属地区:天津市 发布日期:2026-02-13

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基本信息

地区 天津 天津市 采购单位 中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会
招标代理机构 项目名称 中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2026年部门预算
采购联系人 *** 采购电话 ***
中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况一、主要职责(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,在区委、区政府授权指导的街道(镇)工作领域,确保区委、区政府的重大决策、工作部署及相关规定贯彻落实,发挥桥梁纽带、统筹协调和促进发展的作用。(二)研究街道(镇)工作中的新情况、新问题,及时向区委、区政府提出加强和改进街道(镇)工作领导的意见和建议。(三)负责牵头、重点研究解决街道(镇)共性问题和突出难点问题的相关政策措施。(四)负责牵头协调地区工作相关重要情况、共性问题、重大事项,帮助街道(镇)协调跨街道(镇)、跨部门的重大、疑难、复杂事务。(五)协助区委办公室、区委督查室、区政府办公室,督促检查区委、区政府重大决策、工作部署及相关规定等在街道(镇)的贯彻落实情况,协助组织实施街道(镇)的考核工作。(六)完成区委、区政府交办的其他任务。(七)推动、指导街道(镇)经济发展。推动街道(镇)开展招商引资、项目建设和服务企业各项工作;协调有关部门制定完善促进经济发展的政策措施;推动街道(镇)与开发区融合发展;组织开展相关业务培训。(八)加强贯彻落实党中央关于镇(街道)工作的方针政策,贯彻落实党中央和市委及区委关于镇(街道)工作的决策部署,重点统筹推进镇(街道)经济高质量发展工作,在履行职责过程中坚持和加强党对镇(街道)工作的集中统一领导。二、机构设置情况本部门内设   6   个职能处室;下辖   0  个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:1.中共天津市滨海新区委员会街镇工作委员会本级 第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  1201.99  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入   0 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入   0 万元、上年结转结余  48  万元;支出包括:一般公共服务支出 1249.99 万元、公共安全支出 0 万元。本部门2026年收支总预算  2499.98  万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入  1249.99  万元,与2025年预算相比增加   75.33  万元,主要原因是保障街镇经济高质量发展“十五五”规划编制相关工作顺利进行。其中:上年结转结余  48  万元,占  3.84  %;一般公共预算 1201.99  万元,占  96.16  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;财政专户管理资金  0  万元,占 0   %;事业收入  0  万元,占  0 %;事业单位经营收入 0   万元,占 0  %;上级补助收入  0 万元,占  0 %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入 0  万元,占 0  %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算 1249.99 万元,与2025年预算相比增加  75.33  万元,主要原因是保障街镇经济高质量发展“十五五”规划编制相关工作顺利进行。其中:基本支出 1201.99  万元,占 96.16   %;项目支出  48  万元,占  3.84  %;事业单位经营支出 0   万元,占 0   %;上缴上级支出  0   万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算  1249.99   万元,与2025年预算相比增加  75.33  万元,主要原因是保障街镇经济高质量发展“十五五”规划编制相关工作顺利进行。收入包括:一般公共预算拨款 1201.99 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款  0 万元、上年结转  48  万元。2026年财政拨款支出预算 1249.99万元,与2025年预算相比增加  75.33    万元,主要原因是保障街镇经济高质量发展“十五五”规划编制相关工作顺利进行。支出包括:一般公共服务支出 1249.99   万元、公共安全支出  0  万元。五、关于一般公共预算支出表的说明(一)总体情况本部门2026年一般公共预算支出  1249.99  万元,与2025年预算相比增加  75.33    万元,主要原因是保障街镇经济高质量发展“十五五”规划编制相关工作顺利进行 。(二)具体情况1、“一般公共服务支出” 1249.99   万元,与2025年预算相比增加  75.33   万元,主要原因是 保障街镇经济高质量发展“十五五”规划编制相关工作顺利进行  ,其中:“党委办公厅(室)及相关机构事务” 1201.99   万元,包括:“行政运行”  1201.99  万元,主要用于 人员工资支出及维护日常办公需要   。“发展与改革事务” 48 万元,包括:“战略规划与实施” 48       万元,主要用于 保障街镇经济高质量发展规划编制相关工作顺利进行   。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出 1201.99   万元,与2025年预算相比增加  27.33  万元,主要原因是  工资普调,人员经费支出增加  。其中:人员经费 1094.86   万元,主要包括:工资福利支出1089.59万元,对个人和家庭的补助5.27万元。公用经费  107.13  万元,主要包括:其他交通费用39.78万元、其他商品和服务支出26.51万元、工会经费12.81万元、办公费等其他公用经费28.03万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排  1  万元,与2025年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  为推进街镇经济高质量发展,需持续开展招商工作     。具体情况:(一)2026年因公出国(境)费安排  0   万元,与2025年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   /     。(二)2026年公务用车购置及运行费安排  0  万元,其中公务用车运行费   0 万元,与2025年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   /    ;公务用车购置费  0  万元,与2025年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是    /    。(三)2026年公务接待费安排  1  万元,与2025年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 为推进街镇经济高质量发展,需持续开展招商工作       。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费本部门2026年区委街镇工委本级等1家行政单位的机关运行经费预算  107.13  万元,包括办公费  10  万元、印刷费  2  万元、邮电费1.68万元、差旅费1.8万元、维修(护)费1万元、会议费0.54万元、公务接待费1万元、委托业务费8万元、工会经费12.81万元、其他交通费用39.78万元、其他商品和服务支出26.51万元、办公设备购置2万元。(二)政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算   2     万元,其中:政府采购货物支出  2   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是:复印纸-品目小计  2  万元。(三)国有资产占用情况截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括   0   。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。 (四)预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目  1  个,涉及预算金额  48  万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。2.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。

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