【招标信用】区委区级机关工委2026年部门预算
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基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 区委区级机关工委2026年部门预算 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
区委区级机关工委2026年部门预算目 录第一部分 概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分 2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释第四部分 2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分 概况一、主要职责中共天津市滨海新区委员会区级机关工作委员会(以下简称区委区级机关工委),统一领导区级机关各部门党的工作;指导区级机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设;指导区级机关各级党组织和广大党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想;对区级机关各级党组织,党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向区委报告;指导区级机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况;督促指导区级机关各部门机关基层党组织按期换届;领导区级机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作;培训轮训区级机关党务干部等区委交办的其他任务。二、机构设置情况本部门内设 3 个职能处室;下辖 1 个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:1.区委区级机关工委本级 第二部分 2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 585.76 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 585.76 万元、公共安全支出 0 万元、本部门2026年收支总预算 585.76 万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入 585.76 万元,与2025年预算相比增加 30.65 万元,主要原因是基本工资调标,人员类经费增加。其中:上年结转结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 585.76 万元,占 100 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算 585.76 万元,与2025年预算相比增加 30.65 万元,主要原因是基本工资调标,人员类经费增加。其中:基本支出 585.76 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算 585.76 万元,与2025年预算相比增加 30.65 万元,主要原因是基本工资调标,人员类经费增加。收入包括:一般公共预算拨款 585.76 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 0 万元。2026年财政拨款支出预算 585.76 万元,与2025年预算相比增加 30.65 万元,主要原因是基本工资调标,人员类经费增加。支出包括:一般公共服务支出 585.76 万元、公共安全支出 0 万元。五、关于一般公共预算支出表的说明(一)总体情况本部门2026年一般公共预算支出 585.76 万元,与2025年预算相比增加 30.65 万元,主要原因是基本工资调标,人员类经费增加。(二)具体情况“一般公共服务支出” 585.76 万元,与2025年预算相比增加 30.65 万元,主要原因是基本工资调标,人员类经费增加,其中:“人员支出” 534.45 万元,包括:“基本工资” 96.92 万元,主要用于 发放基本工资 ;“津贴补贴” 123.05 万元,主要用于 发放在职人员的各项津补贴 ;“奖金” 61.48 万元,主要用于 发放在职人员的各项奖金 ;“机关事业单位基本养老保险交费” 40.22 万元,主要用于 发放在职人员的基本养老保险 ;“职业年金缴费” 20.11 万元,主要用于 发放在职人员的职业年金 ;“职工基本医疗保险缴费” 26.4 万元,主要用于 发放在职人员的基本医疗保险 ;“公务员医疗补助缴费” 5.03 万元,主要用于 发放在职人员的医疗补助 ;“其他社会保障缴费” 1.26 万元,主要用于 发放在职人员的社会保障缴费 ;“住房公积金” 134.92 万元,主要用于 发放在职人员的住房公积金 ;“退休费” 25.06 万元,主要用于 发放退休人员的退休费 ;“奖励金” 0.01 万元,主要用于 发放在职人员的独生子女费 ;。“公用支出” 51.31 万元,包括:“办公费” 13.8 万元,主要用于 机关日常办公需要 ;“印刷费” 0.2 万元,主要用于 支付单位印刷费用 ;“手续费” 0.05 万元,主要用于 支付单位银行转账手续和网银年度费用 ;“邮电费” 0.6 万元,主要用于 支付单位座机电话费、报刊订阅和各类材料邮寄费用 ;“差旅费” 0.27 万元,主要用于 支付单位因公出行差旅费用 ;“工会经费” 5.98 万元,主要用于 支付单位机关工会经费 ;“其他交通费用” 19.05 万元,主要用于 支付单位在职人员的交通补助 ;“其他商品和服务支出” 11.37 万元,主要用于 支付单位其他商品和服务支出费用 。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出 585.76 万元,与2025年预算相比增加 30.65 万元,主要原因是基本工资调标,人员类经费增加。其中:人员经费 534.45 万元,主要包括:在职人员的各项工资福利支出和退休人员的退休费。公用经费 51.31 万元,主要包括:各项商品和福利支出,主要有办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:(一)2026年因公出国(境)费安排 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。(二)2026年公务用车购置及运行费安排 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。(三)2026年公务接待费安排 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费本部门2026年区委区级机关工委本级1家行政单位的机关运行经费预算 51.31 万元,主要包括“办公费” 13.8 万元、“印刷费” 0.2 万元、“手续费” 0.05 万元、“邮电费” 0.6 万元、“差旅费” 0.27 万元、“工会经费” 5.98 万元、“其他交通费用” 19.05 万元、“其他商品和服务支出” 11.37万元。(二)政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算 1.5 万元,其中:政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是:采购文件柜0.3万元、保密柜0.6万元、复印纸项目0.6万元。(三)国有资产占用情况截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无 。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。(四)预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0万元。第三部分 名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明1、本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表2、本部门2026年政府性基金预算支出情况表为空表3、本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表4、本部门2026年项目支出预算表为空表。
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