【招标信用】中共天津市滨海新区委员会督查室2026年部门预算

所属地区:天津市 发布日期:2026-02-13

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基本信息

地区 天津 天津市 采购单位
招标代理机构 项目名称 中共天津市滨海新区委员会督查室2026年部门预算
采购联系人 *** 采购电话 ***
中共天津市滨海新区委员会督查室2026年部门预算目   录第一部分  概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明八、关于政府性基金预算支出表的说明九、关于国有资本经营预算支出表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分  名词解释第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明第一部分  概况一、主要职责    (一)负责督促检查党中央国务院和市委市政府重要方针政策、重大决策、重要文件、重要会议、重要工作部署、重点工作任务和重要决定事项的贯彻落实。(二)负责督促检查区委区政府重大决策、重要文件、重要工作部署、重点工作任务和重要决定事项的贯彻落实。(三)负责督促检查区委区政府全体会议、区委常委会议、区政府常务会议、区长办公会议、区委区政府主要领导专题会议及其他重要会议议定事项的贯彻落实。(四)负责督促检查中央领导同志和市委市政府主要领导同志指示、批示和交办事项的贯彻落实。(五)负责督促检查区委、区政府主要领导同志指示、批示和交办事项的贯彻落实。(六)负责全区督促检查工作的统筹协调,做好本单位基础性工作。(七)负责督促检查领导交办的其他临时性工作。(八)完成区委交办的其他任务。    二、机构设置情况    区委督查室内设 4 个职能处室;下辖 1 个预算单位。纳入区委督查室2026年部门预算编制范围的预算单位包括:区委督查室本级。第二部分  2026年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 543.74 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出 543.74 万元。本部门2026年收支总预算  543.74  万元。二、关于收入总表的说明本部门2026年部门预算收入  543.74  万元,与2025年预算相比减少   1.77  万元,主要原因是 厉行节约,公用支出经费有效压减 。其中:上年结转结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算  543.74  万元,占  100  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;财政专户管理资金   0万元,占  0  %;事业收入  0  万元,占  0  %;事业单位经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入   0 万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占  0  %。三、关于支出总表的说明本部门2026年支出预算  543.74  万元,与2025年预算相比减少   1.77   万元,主要原因是  厉行节约,公用支出经费有效压减    。其中:基本支出  533.24  万元,占  98.07  %;项目支出 10.5   万元,占  1.93  %;事业单位经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出   0  万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %。 四、关于财政拨款收支总表的说明本部门2026年财政拨款收入预算  543.74 万元,与2025年预算相比减少 1.77万元,主要原因是 厉行节约,公用支出经费有效压减 。收入包括:一般公共预算拨款 543.74 万元。2026年财政拨款支出预算 543.74 万元,与2025年预算相比减少 1.77万元,主要原因是 厉行节约,公用支出经费有效压减。支出包括:一般公共服务支出 543.74 万元。五、关于一般公共预算支出表的说明(一)总体情况本部门2026年一般公共预算支出 543.74万元,与2025年预算相比减少1.77万元,主要原因是 厉行节约,公用支出经费有效压减 。(二)具体情况“党委办公厅(室)及相关机构事务” 543.74万元,包括:“行政运行” 543.74 万元,主要用于基本支出和项目支出。六、关于一般公共预算基本支出表的说明本部门一般公共预算基本支出 533.24 万元,与2025年预算相比增加 2.37 万元,主要原因是2025年2名干部退休,3名干部调入,人员经费增加。其中:人员经费 486.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费。公用经费 47.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费等公用经费。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2026年一般公共预算“三公”经费安排 1.4 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 落实党政机关习惯过紧日子工作要求,“三公”经费不高于上一年度 。具体情况:(一)2026年因公出国(境)费安排 0万元,与2025年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费。(二)2026年公务用车购置及运行费安排 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费  0 万元,与2025年预算相比增加(减少)  0 万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务用车购置费  。(三)2026年公务接待费安排  1.4  万元,与2025年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  落实党政机关习惯过紧日子工作要求,公务接待费不高于上一年度。八、关于政府性基金预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。九、关于国有资本经营预算支出表的说明2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费本部门2026年机关运行经费预算 10.05   万元,包括办公费 5.45  万元、印刷费 0.5 万元、邮电费1.1万元、差旅费3.0万元。(二)政府采购情况本部门2026年安排政府采购预算 1.98 万元,其中:政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(三)国有资产占用情况截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括  无。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。 (四)预算绩效情况说明本部门2026年实行绩效目标管理的项目  2  个,涉及预算金额  10.50 万元。第三部分  名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分  2026年部门预算表一、2026年收支总表二、2026年收入总表三、2026年支出总表四、2026年财政拨款收支总表五、2026年一般公共预算支出表六、2026年一般公共预算基本支出表七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表八、2026年政府性基金预算支出表九、2026年国有资本经营预算支出表十、2026年项目支出表十一、2026年政府采购预算表十二、关于空表的说明本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。

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